一、2017年部門預算收支情況總體說明
2017年總收入合計356.12萬元;支出總計356.12萬元。
二、2017年收入預算情況說明
2017年度收入合計356.12萬元,其中:預算撥款收入356.12萬元;預算外收入/萬元。
三、2017年支出預算情況說明
1、支出構成
2017年度支出預算356.12萬元,包括:工資福利支出176.75萬元;商品和服務支出91.79萬;對個人和家庭的補助87.58萬元。
2、項目支出安排情況
2017年一般公共預算安排項目支出(專項經費)75萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)(含2016年區(qū)、鎮(zhèn)兩級人大換屆和區(qū)依法治區(qū)專項)對比,項目支出預算減少139.98萬元,下降65.11%。
3、“三公”經費預算情況
2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計5.87萬元,與2016年預算對比,減少13.8萬元,其中:
因公出國(境)經費預算0萬元。
公務用車運行維護費4.6萬元,與2016年預算對比,減少13.8萬元,下降75%(公車改革后,本單位保留一輛公務用車)。
公務接待費預算1.27萬元, 與2016年預算持平。
2017年3月31日